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市城投公司召開國資公司內(nèi)審進場會

       瀏覽次數(shù):687次     發(fā)布人:張輝     發(fā)布日期:2024-08-01


為強化審計監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)審在防范風險、完善管理、提升效益的作用,8月1日,市城投公司召開國資公司內(nèi)審進場會,公司審計法務部、國資公司、湖州立合會計師事務所參加會議。

會上,公司審計法務部宣讀了《關(guān)于對國資公司進行內(nèi)部審計的通知》,并重點圍繞預算執(zhí)行、財務收支、國有資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行等審計內(nèi)容介紹本次審計實施方案,明確本次審計工作要求。國資公司副總經(jīng)理張峰在作配合審計表態(tài)發(fā)言時表示,公司將以嚴肅認真的態(tài)度,高度重視審計;以積極主動的姿態(tài),配合審計工作;以扎實有效的舉措,做好審計整改。

會議指出,開展內(nèi)部審計是深化改革,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值的內(nèi)在要求,更是提升公司治理水平和風險防范能力的現(xiàn)實需要。根據(jù)公司2022年至2024年內(nèi)部審計工作規(guī)劃以及2024年內(nèi)部審計工作計劃要求,此次主要對國資公司2020年5月至2023年12月預算執(zhí)行與財務收支、經(jīng)營合規(guī)等情況進行審計。




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